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我想問一下。我是收票方,銷售方在19年開具一張備注欄無填寫工程類專票給我,今年需要重開。我已開具紅字信息表給對方,對方開具了一張負(fù)數(shù)以及一張正數(shù)的發(fā)票給我,這樣是怎么做分錄嗎?



借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 07/05 16:18

我想問一下。我是收票方,銷售方在19年開具一張備注欄無填寫工程類專票給我,今年需要重開。我已開具紅字信息表給對方,對方開具了一張負(fù)數(shù)以及一張正數(shù)的發(fā)票給我,這樣是怎么做分錄嗎?
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