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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我今天申報(bào)增值稅的時(shí)候說(shuō)是比對(duì)不通過(guò),我們這個(gè)月有一張開(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票500元,我在應(yīng)納稅減征額那填上了,現(xiàn)在出現(xiàn)這個(gè)是什么原因?怎么處理?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/13 09:54
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安安
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是小規(guī)模納稅人嗎
2022 07/13 10:05
84784951
2022 07/13 10:06
表上面寫(xiě)的就是小規(guī)模呀
安安
2022 07/13 10:07
小規(guī)模納稅人在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),針對(duì)享受的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅的優(yōu)惠,需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目,不存在本優(yōu)惠政策留抵稅額的話(huà),“期初余額”為0;“本期發(fā)生額”為280,“本期應(yīng)抵減稅額”=“本期發(fā)生額”+“期初余額”;如果本期應(yīng)納稅額大于280,則“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)280,如果本期應(yīng)納稅額小于280,則“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額數(shù)值;“期末余額”=“本期應(yīng)抵減稅額”-“本期實(shí)際抵減稅額”,本期應(yīng)納稅額大于280時(shí),期末余額為0. “本期實(shí)際抵減稅額”對(duì)應(yīng)填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)主表第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。
84784951
2022 07/13 10:14
我申報(bào)之前就在應(yīng)納稅減征額那填上了,還是出現(xiàn)這個(gè)
安安
2022 07/13 10:46
可以把你填的截下圖嗎
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