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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年這個(gè)公司暫估55萬的成本費(fèi)用,今年5月份做匯算清繳時(shí),我是以去年12月份的利潤表報(bào)的,暫估一直掛在賬上,可以嗎



你好,匯算清繳調(diào)增了嗎?你沒有發(fā)票的需要調(diào)增的。
2022 07/18 16:24

郭老師 

2022 07/18 16:24
你的財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照你暫估之后的來就行。

m85461818 

2022 07/18 16:27
匯算清繳沒有調(diào)增

郭老師 

2022 07/18 16:29
好,那你多抵扣了企業(yè)所得稅,你需要去修改的。

m85461818 

2022 07/18 16:32
老師你說財(cái)務(wù)報(bào)表還是按暫估的來是什么意思?

郭老師 

2022 07/18 16:32
財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照第四季度的來申報(bào),不需要調(diào)整,你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面需要調(diào)增。

m85461818 

2022 07/18 16:37
我去前臺(tái)調(diào)增55萬成本后,現(xiàn)在6月份的帳上要怎么做呢

郭老師 

2022 07/18 16:46
你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的?企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。

m85461818 

2022 07/18 16:54
暫估時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整不行嗎

郭老師 

2022 07/18 16:55
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以,然后再做一個(gè),借以前年度損益調(diào)整貸利潤,分配未分配利潤。

m85461818 

2022 07/18 16:59
利潤分配 未分配利潤在貸方,表示利潤增加了?

郭老師 

2022 07/18 17:02
對(duì)的是的,你本來就是利潤增加了,你紅沖了你的成本不是嗎。

m85461818 

2022 07/18 17:06
我懂了。老師,我如果不去修改匯算清繳調(diào)增成本,一直掛暫估在賬上,等今年來票來沖暫估,也行吧。我看到有老會(huì)計(jì)這樣做

郭老師 

2022 07/18 17:08
對(duì)的是的,是這么做的。

m85461818 

2022 07/18 17:10
老師我是說21年的暫估,22年下半年或以后年度去沖,也可以吧

郭老師 

2022 07/18 17:11
可以的
可以什么做的

m85461818 

2022 07/18 17:13
這樣做,shuiwuju查會(huì)不會(huì)罰款

郭老師 

2022 07/18 17:14
你之前暫估了紅,沖了之后查賬也沒有問題的,如果你一直暫估著,多抵扣了所得稅才有問題。

m85461818 

2022 07/18 17:17
我后面問的2個(gè)問題您,又說可以這么做呀

郭老師 

2022 07/18 17:19
二一年暫估的你匯算清繳調(diào)增了嗎?你調(diào)增了之后,你22年下半年可以調(diào)整的,只要你沒有多抵扣就
你稅法上沒有多抵扣就可以。
