問題已解決
你好,老師請教一下,1月份繳納的印花稅,后期減半征收抵減的4月份印花稅,抵減的時候應該怎么做賬務處理,抵減的時候 借:應交稅費-印花稅 貸:營業(yè)外收入 對嗎



可以的,可以這么做的。
2022 07/19 10:02

84784990 

2022 07/19 10:04
如果這樣做,查賬的時候應交稅費-印花稅的借方數(shù)就跟實際繳納的數(shù)據(jù)就不符了

郭老師 

2022 07/19 10:07
你好,那你統(tǒng)計的時候你別看應交稅費營業(yè)外收入的,你看應交稅費銀行存款的。
