問題已解決
老師,如果我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方余額200,今年匯算清繳退稅300,要怎么做分錄,之前計提的所得稅不夠沖啊



你好,那你應(yīng)該先補提一下,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。
2022 07/27 10:44

李霞老師 

2022 07/27 10:45
這樣就相當(dāng)于補提上了,你這個應(yīng)交稅費就沒有余額。

毛毛蟲 

2022 07/27 11:21
那不就沖減了當(dāng)年未分配利潤?

李霞老師 

2022 07/27 11:23
對,他就是從而利潤分配未分配利潤,因為你的所得稅費用,最終他就是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面的。
