問題已解決
您好,問一下,公司前期沒有賬,中途變更了股權(quán),簽了一個債務(wù)合同,其余什么數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在要建賬,期初數(shù)應(yīng)該怎么處理呢?



你好,那你申報給稅務(wù)局的是怎么申報的?零申報的嗎?
2022 08/08 10:44

郭老師 

2022 08/08 10:44
是的話,你只能零申報,之前的業(yè)務(wù)可以補到這個月。

84784959 

2022 08/08 10:46
現(xiàn)在建的是內(nèi)賬,看申報的話數(shù)據(jù)可能不一致

郭老師 

2022 08/08 10:47
那你盤點現(xiàn)有的余額來做期初。

郭老師 

2022 08/08 10:47
之前的就不要管了,相當(dāng)于是一刀切

84784959 

2022 08/08 10:51
前期賣出去的貨物,只有成本價,還沒有確定銷售金額,應(yīng)該怎么錄呢

郭老師 

2022 08/08 10:51
那就在庫存商品里面待著。

84784959 

2022 08/08 11:12
那期初只錄入資金,應(yīng)付,其他應(yīng)付,固定資產(chǎn),未分配利潤,庫存嗎?沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的估出來

郭老師 

2022 08/08 11:17
你必須有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),要不你做了這個內(nèi)賬有什么用?

郭老師 

2022 08/08 11:17
暫估個的話,你還不如不做出來也不是正確的
