問題已解決
請問老師,一般納稅人加計抵扣進(jìn)項,本月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?數(shù)值要減去加計抵扣的數(shù)嗎?分錄怎么寫呀



還是按銷項稅和進(jìn)項稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
加計抵扣是直接抵減未交增值稅的,
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:其他收益
2022 08/09 11:16

陳智玲 

2022 08/09 11:19
這筆分錄是當(dāng)月計提的時候做,還是次月根據(jù)yinhang單據(jù)做呀

辜老師 

2022 08/09 11:20
這個可以當(dāng)月做的額

陳智玲 

2022 08/09 11:22
老師 摘要一般怎么寫呀

辜老師 

2022 08/09 11:23
本月增值稅加計抵扣金額
