問題已解決
就是老板有兩個公司,然后一個員工在a公司上班,在a交的社保,然后現(xiàn)在這個員工又來b公司上班了,然后現(xiàn)在他7月份的工資是b來發(fā),但是7月份的社保又是a交的,所以老板現(xiàn)在讓我們(b)把這個員工的社保錢還給a,那請問我作為b,咋做賬



你好,
借應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保
貸其他應付款-A公司
2022 08/09 11:30

84785018 

2022 08/09 11:43
老師你那個借方為啥是其他應付款,為啥不是其他其他應收款呢,這個是個人部分的是不是

84785018 

2022 08/09 11:44
還有就是我應付職工薪酬也平不了啊,之前沒有貸方余額

冉老師 

2022 08/09 13:00
老師你那個借方為啥是其他應付款,為啥不是其他其他應收款呢,這個是個人部分的是不是
兩個科目都可以的

冉老師 

2022 08/09 13:00
還有就是我應付職工薪酬也平不了啊,之前沒有貸方余額
沒有計提單位社保部分嗎

84785018 

2022 08/09 13:52
沒有,他7月份都沒在我們這邊交社保,我咋計提呢,是在那邊交的,現(xiàn)在那邊讓我們這邊把錢還給他們,但是工資還要在我這里發(fā)

冉老師 

2022 08/09 13:54
需要先計提的,學員

84785018 

2022 08/09 14:00
那這個要怎么辦啊,老板又要我弄

冉老師 

2022 08/09 14:23
補計提
借管理費用-社保
貸應付職工薪酬-社保

84785018 

2022 08/09 14:40
老師你的意思我大概明白了,就是和正常繳納做法是一樣的,就是繳納的時候把貸銀行存款換成貸其他應付款,算是欠別人公司的一筆錢

冉老師 

2022 08/09 14:50
是的,你說的很對的

84785018 

2022 08/09 15:35
那老師這個費用可以稅前扣除嗎

84785018 

2022 08/09 15:40
個人的那部分在申報個稅時能不能扣除呢

冉老師 

2022 08/09 15:52
這個費用可以稅前扣除
可以扣除的
