問題已解決
老師,企業(yè)注銷,匯算清繳的時候發(fā)現企業(yè)所得稅多交了,報表顯示應納稅款為負數,我可以改報表不要退稅嗎?



你好,需要通過納稅調整項目明細表的調整,可以做到不退稅?
2022 08/18 09:09

84785045 

2022 08/18 09:11
老師,納稅調整項目明細表應該怎么調整?

鄒老師 

2022 08/18 09:11
你好,在納稅調整項目明細表,扣除類—其他欄次,填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0?

84785045 

2022 08/18 09:23
老師,我怎么返想計算出應該增加多少應納稅額?

鄒老師 

2022 08/18 09:24
你好,增加的應納稅所得額=調整之前的應納稅所得額絕對值+預繳的稅款/所得稅稅率?

84785045 

2022 08/18 09:33
老師,我自己手動調整應納稅額,這個應該沒有影響吧?

鄒老師 

2022 08/18 09:33
你好,是自己手動調整應納稅所得額,沒有什么不良影響的?

84785045 

2022 08/18 09:34
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 08/18 09:35
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
