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問題已解決

老師 這題完整的分錄怎么做啊

68756453| 提問時間:2022 09/01 13:23
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中級會計實務老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
事項一完整的更正分錄就是答案中那樣的。
2022 09/01 15:52
68756453
2022 09/01 16:13
答案是 借:以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本 貸 主營業(yè)務收
68756453
2022 09/01 16:13
答案是 借:以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本 貸 主營業(yè)務收
68756453
2022 09/01 16:13
答案是 借:以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本 貸 主營業(yè)務收
68756453
2022 09/01 16:14
老師 題目是哪里錯了 要這種更正啊
68756453
2022 09/01 16:14
老師 題目是哪里錯了 要這種更正啊
中級會計實務老師
2022 09/01 17:11
本題甲公司的正確分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入1000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)130 貸:應收賬款1130 借:壞賬準備100 貸:以前年度損益調(diào)整——信用減值損失100 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25 借:庫存商品700 貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本700 借:應交稅費——應交所得稅75 貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用75 借:盈余公積15 利潤分配——未分配利潤135 貸:以前年度損益調(diào)整150 甲公司的分錄主要有兩個錯誤: (1)沒有將損益類科目用“以前年度損益調(diào)整”代替; (2)漏寫了與壞賬準備、遞延所得稅、應交稅費、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整相關(guān)的分錄。 所以答案中第一筆分錄將主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本都更正轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整科目。 接下來的更正分錄就是補寫上漏寫的。
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