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問題已解決

我是購買方,對方給我們開具了增值稅專票,多開了一份,2月開得,我們已經(jīng)勾選抵扣了進項,現(xiàn)在對方要求我們處理,我們怎么處理啊

84785009| 提問時間:2022 09/02 13:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 開具紅字信息表
2022 09/02 13:46
84785009
2022 09/02 13:57
我們開具紅字信息表給對方 對方要給我們開具紅字發(fā)票吧
小菲老師
2022 09/02 14:00
同學,你好 嗯嗯,是的
84785009
2022 09/02 14:13
那下個月勾選平臺也會顯示這張紅字發(fā)票嗎 要勾選吧 報稅的時候填進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
小菲老師
2022 09/02 14:13
同學,你好 不會顯示的
84785009
2022 09/02 14:23
那就是報稅時候直接填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
小菲老師
2022 09/02 14:24
同學,你好 嗯嗯,是的
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