問題已解決
如果上個月進口的貨物這個月銷售一部分以后有剩余,需要跟這個月進口的貨物一起做分錄嗎?還是說只需要結(jié)轉(zhuǎn)這個月的銷售就可以了?



同學(xué)你好
直接轉(zhuǎn)這個月的就可以
2022 09/06 16:16

84785000 

2022 09/06 16:19
。如果有可以抵扣的進口增值稅需要寫在哪里啊?

樸老師 

2022 09/06 16:29
同學(xué)你好
這個是附表二的

84785000 

2022 09/06 16:36
請問是指另做分錄嗎?

樸老師 

2022 09/06 16:44
這個不用另作分錄的

84785000 

2022 09/06 16:57
那可以抵扣的海關(guān)繳款書的增值稅就不管他嗎?

樸老師 

2022 09/06 17:08
同學(xué)你好
嗯
這個應(yīng)該勾選抵扣

84785000 

2022 09/06 17:23
認證過的海關(guān)繳款書只需要勾選抵扣,不需要另外記賬做分錄嗎?

樸老師 

2022 09/06 17:23
對的
要做抵扣分錄的

84785000 

2022 09/06 17:25
請問抵扣分錄怎么做???

樸老師 

2022 09/06 17:30
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