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問(wèn)題已解決

我想咨詢下就是。出口企業(yè) 比如17年 出口的貨物 18年3月開(kāi)票做的退稅 然后18年增值稅銷(xiāo)售額要做17出口這筆的金額嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/08 10:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 需要的,這個(gè)你當(dāng)時(shí)沒(méi)有做,就需要做到18年的
2022 09/08 10:17
84784970
2022 09/08 10:28
就是18年的 所得稅 申報(bào) 跟匯算清繳是沒(méi)有這一筆 導(dǎo)致說(shuō)增值稅 跟所得稅 申報(bào)不一致 就相當(dāng)于要看下17年有沒(méi)有做這一筆的收入咯
王超老師
2022 09/08 10:33
這個(gè)你增值稅和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表不一致是正常的,這個(gè)沒(méi)有說(shuō)必須要一模一樣的
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