問題已解決
就是 庫存現(xiàn)金溢余33 200為少付職工工資 其余無法查明原因 經(jīng)領導批準予以轉(zhuǎn)銷 會計分錄怎么寫啊,溢余300



同學你好
計入待處理財產(chǎn)損溢
2022 09/08 11:42

84784955 

2022 09/08 11:44
這個事借 然后貸就是應付職工薪酬是嗎?

樸老師 

2022 09/08 11:50
同學你好
對的
這樣就可以

就是 庫存現(xiàn)金溢余33 200為少付職工工資 其余無法查明原因 經(jīng)領導批準予以轉(zhuǎn)銷 會計分錄怎么寫啊,溢余300
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