問題已解決
老師 我想問下 上個月進項專票稅號 開錯了 認證不了 那進項稅額怎么能抵扣呢?



你好,那就沒法抵扣的,這個是稅號開錯了嗎?
2022 09/16 12:01

84784970 

2022 09/16 12:03
是的 老師,還有其他的辦法嗎

84784970 

2022 09/16 12:05
有什么方法補救的

郭老師 

2022 09/16 12:06
你有其他的進項抵扣嗎?如果沒有的話,你問下你稅務(wù)局申請延期交稅,下個月對方給你開了發(fā)票,你再下一個月申報抵扣。

84784970 

2022 09/16 12:09
沒了 這樣可以抵扣是把?

郭老師 

2022 09/16 12:10
可以的,但是影響企業(yè)信用等級,有滯納金。

84784970 

2022 09/16 12:17
沒法延期,我問了稅局緩交,稅局說緩交只適用于中小微企業(yè),我們不符合

郭老師 

2022 09/16 12:21
那你們強制不交稅,你跟他說這個月繳納的稅額太大,下個月發(fā)票到了再抵扣。

84784970 

2022 09/16 12:35
怎么強制不交稅

郭老師 

2022 09/16 12:35
他只申報,不點扣款。

84784970 

2022 09/16 13:38
確定下個月進項認證了就能抵扣了是吧?

郭老師 

2022 09/16 13:40
對的,是的,是這么做。

84784970 

2022 09/16 14:07
這樣申報了 會交附加稅啊 我們本來是不用交增值稅 和附加稅的

郭老師 

2022 09/16 14:14
你好,不是不讓你交稅嗎?

84784970 

2022 09/16 14:16
是不交 申報時 不是有稅款嘛? 但是申報時 也會有附加稅啊

郭老師 

2022 09/16 14:18
都不交不是嗎,要交的話一塊兒交了,他在一個報表里面,現(xiàn)在是合并到增值稅及附加稅申報表了

84784970 

2022 09/16 14:28
你的意思是 只要下個月進項全額抵扣了 已申報的銷項 就不用交增值稅及附加稅?

郭老師 

2022 09/16 14:34
對的,是的,是這么做的。

84784970 

2022 09/16 14:55
你的意思是 只要下個月進項全額抵扣了 已申報的銷項 就不用交增值稅及附加稅?

郭老師 

2022 09/16 14:55
你好,對的是的,具體的可以看你稅務(wù)局那邊的要求。
