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    你幫看看我的這個分錄有無問題?

    84784993| 提問時間:2022 09/20 14:25
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    Lemon 老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計師,初級會計師
    你好 第三步結(jié)轉(zhuǎn): 免抵稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 其他都沒有問題
    2022 09/20 14:35
    84784993
    2022 09/20 14:47
    這樣的話,我的貸方:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口退稅)還有10的余額,不平
    84784993
    2022 09/20 14:49
    應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方也有10的余額
    Lemon 老師
    2022 09/20 15:40
    你好,出口退稅金額是20,不是10
    84784993
    2022 09/20 16:02
    還是不對[破涕為笑]
    Lemon 老師
    2022 09/20 16:13
    你實際的賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下方除了轉(zhuǎn)出未交增值稅,其他科目是否還有余額,你截圖里邊的數(shù)據(jù)不完整, 月末需要將應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額/已交稅金/銷項稅額抵減/出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額/減免稅額)這些科目都過渡到轉(zhuǎn)出未交增值稅下
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