問題已解決
老師好,用于業(yè)務(wù)招待取得專票能抵扣進項嗎



你好不能抵扣的尼?
2022 09/26 16:20

ziluolan12 

2022 09/26 16:24
如果是送給客戶的呢

ziluolan12 

2022 09/26 16:24
如果是送給客戶的呢

玲老師 

2022 09/26 16:30
視同銷售的可以抵扣??

ziluolan12 

2022 09/26 16:34
如果是視同銷售怎么做賬呢

玲老師 

2022 09/26 16:39
借銷售費用。貸庫存商品應(yīng)交稅費。

ziluolan12 

2022 09/26 16:49
進貨的時候:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:庫存商品
視同銷售的時候:
借:銷售費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
庫存商品
是這樣嗎

玲老師 

2022 09/26 16:51
進貨的時候貸方?jīng)]有庫存商品就對了。

ziluolan12 

2022 09/26 16:52
賬怎么能平呢

玲老師 

2022 09/26 16:53
您好,還需要憑什么呢?

ziluolan12 

2022 09/26 16:54
不是很理解老師的意思

玲老師 

2022 09/26 16:55
您好,您說要憑帳,具體要憑什么?因為分錄給你寫了。

ziluolan12 

2022 09/26 17:11
我的意思是現(xiàn)在老板購進酒,取得專票,如果這個酒是送給客戶的,我們應(yīng)該怎么做賬

玲老師 

2022 09/26 17:13
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
借:銷售費用
庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)

ziluolan12 

2022 09/26 17:24
好的,謝謝老師

玲老師 

2022 09/26 17:24
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
