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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)收到上月多繳增值稅賬務(wù)怎么處理



你好,小規(guī)模企業(yè)收到上月多繳增值稅
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2022 10/14 11:00

84784984 

2022 10/14 11:15
要把上月的憑證紅沖更正么?

鄒老師 

2022 10/14 11:18
你好,不需要,根據(jù)你的描述,這個(gè)月做這個(gè)分錄就是了?
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

84784984 

2022 10/14 11:36
你好老師,我就按你說(shuō)的那么做的,
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 可是帳不平呀

鄒老師 

2022 10/14 11:38
你好,之前多交的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是借方余額,現(xiàn)在退回計(jì)入貸方,這樣就結(jié)平 了啊?
