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問題已解決

老師好:有個公司1月進項1200,銷項0,留抵稅額1200,<br>3月進項900,銷項0,累計留抵2100,在3月同時全部留抵稅額2100退回銀行<br>6月銷項稅額400;進項稅額650.留抵250(都沒做分錄賬務處理)<br> 8月銷項稅額700、進項稅額2450.留抵是2000,(以上都是進項大于銷項做結(jié)轉(zhuǎn)賬務處理) <br>9月銷項稅額3000,進項稅額430這里銷項大于進項,(最后知道要繳稅570元)但以上完整的計提結(jié)轉(zhuǎn)分錄和次月繳納的分錄怎么列?請老師給列下這個業(yè)務的分錄帶上數(shù)字。老師,拜托您給解答下這個業(yè)務,萬分感謝。6月8月都沒做分錄賬務處理

84784982| 提問時間:2022 10/21 14:14
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,這個很簡單,根據(jù)應交稅費應交增值稅期末余額,借方余額,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),貸方余額,借應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費未交增值稅。 最后應交稅費應交增值稅合計余額零
2022 10/21 14:18
小林老師
2022 10/21 15:50
您好,6月,借方余額,借應交稅費未交增值稅250,貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)250,貸方余額,借應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費未交增值稅。
小林老師
2022 10/21 15:52
您好,您只需要提供期末應交稅費-應交增值稅的余額即可, 不需要給明細
小林老師
2022 10/22 13:03
您好,看您的期末余額,麻煩您發(fā)下各月的期末余額,然后根據(jù)余額正負數(shù)確認分錄
84784982
2022 10/21 14:38
老師可以列出帶數(shù)字的分錄嗎?這塊很懵圈
84784982
2022 10/21 14:40
老師好:完整是這樣子的:6月銷項稅額400;進項稅額650.留抵余250(都沒做分錄賬務處理) 8月銷項稅額2470、進項稅額2450.留抵%2b6月余是230,(以上都是進項大于銷項做結(jié)轉(zhuǎn)賬務處理) 9月銷項稅額3000,進項稅額430這里銷項大于進項,(最后繳稅3000-430-230=2340元,是不是這樣算?)但完整的計提結(jié)轉(zhuǎn)分錄和次月繳納的分錄怎么列?請老師給列下這個業(yè)務的分錄帶上數(shù)字。 這個是正確問題,拜托老師給個分錄賬務處理,謝謝您了 就是這個
84784982
2022 10/22 11:36
6月份要做兩個分錄哦,8和9月份又是怎么樣的分錄?還得請老師全部完整列帶稅額分錄呢?
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