問題已解決
公司收到的發(fā)票被稅務比對出來是走逃票,跨年了。要我們將進項稅轉出來,補交相同的增值稅,我們應該怎么記賬



同學,你好
?借 成本費用科目 貸應交稅費-進項轉出?
借應交稅費 營業(yè)外支出 貸銀行存款
2022 10/23 13:40

84785007 

2022 10/23 13:44
我們收到票是這樣做的,借 銷售費用——銷售服務費 借 待抵扣進項稅 貸應付賬款——服務費 借:應付賬款——服務費 貸 銀行存款。老師,您說的成本費用指的是什么?還有就是借應交稅費 營業(yè)外支出?這個指的是什么?

小菲老師 

2022 10/23 13:46
同學,你好
你計入銷售費用,可以的
借應交稅費,就是補交相同的增值稅

84785007 

2022 10/23 13:50
老師 我們最開始收到已經做了借銷售費用了,現(xiàn)在您告訴我們是借成本費用,這個具體是怎么做分錄?還有下邊借營業(yè)外支出指的是哪個數(shù)?

小菲老師 

2022 10/23 13:51
同學,你好
?借 銷售費用 貸應交稅費-進項轉出?
營業(yè)外支出,指的是罰款,一般會有罰款
