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你好,老師。房產(chǎn)維修維護業(yè)務,以前年度業(yè)務,未開票,當時以合同金額入帳。借:應收賬款。貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—未交增值稅。今年對方要求開票,但是結(jié)算金額與合同金額不同,而且稅率也不同了。像這種情況今年怎么記賬?而且現(xiàn)在開票是用當時入帳年度的稅率開還是以現(xiàn)在的稅率開呢?

84785038| 提問時間:2022 10/28 20:28
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,沖回之前的憑證,按照開的發(fā)票重新入賬的
2022 10/28 20:29
84785038
2022 10/28 20:30
以前年度損益調(diào)整,然后按現(xiàn)在的稅率開票嗎?
冉老師
2022 10/28 20:30
以前年度損益調(diào)整,然后按現(xiàn)在的稅率開票嗎? 是的
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