問題已解決
老麻煩各位老師幫學(xué)生看看這道題,勞煩了,謝謝! 稅收題,謝謝老師



當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
272000+2750=274750
2022 10/30 21:57

暖暖老師 

2022 10/30 21:59
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
(1000*3390+50850+169500)/1.13*0.13+50*3390/1.13*0.13+10*3390/1.13*0.13=438750
應(yīng)交增值稅438750-274750=164000
m551671568 

2022 10/30 22:01
老師我在百度上看到過您的回復(fù),沒想到真的遇到了!

暖暖老師 

2022 10/30 22:03
這個(gè)問題還有什么問題嗎?
m551671568 

2022 10/30 22:07
老師可以分步驟回復(fù)一下嗎,我腦子太笨,有點(diǎn)看不懂

暖暖老師 

2022 10/31 07:04
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額272000+2750=274750

暖暖老師 

2022 10/31 07:04
業(yè)務(wù)2普通發(fā)票不可以抵扣

暖暖老師 

2022 10/31 07:05
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
(1000*3390+508500+169500)/1.13*0.13=468000

暖暖老師 

2022 10/31 07:05
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
50*3390/1.13*0.13=19500

暖暖老師 

2022 10/31 07:06
業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是10*3390/1.13*0.13=3900
