問(wèn)題已解決
各位老師,你們好,請(qǐng)問(wèn)這道題應(yīng)該怎么寫(xiě)步驟,謝謝謝謝



當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
272000+2750=274750
2022 10/30 22:03

暖暖老師 

2022 10/30 22:03
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
(1000*3390+50850+169500)/1.13*0.13+50*3390/1.13*0.13+10*3390/1.13*0.13=438750
應(yīng)交增值稅438750-274750=164000
m551671568 

2022 10/30 23:46
老師,是508500,并不是50850
m551671568 

2022 10/30 23:47
老師,是508500,并不是50850

暖暖老師 

2022 10/31 05:24
不好意思數(shù)字書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤
