問題已解決
目前是這樣,我們付出的一筆運費,然后做賬的時候發(fā)現(xiàn)收款方和發(fā)票抬頭不一致,然后今天是沒辦法更改了,明天就跨月了,還因為疫情這筆賬目前沒辦法作廢,但是這一筆款不可能不做賬,我就是想問一下,這一筆賬如何做賬務處理



借銀行存款貸其他應付款
是不是需要退回去
2022 10/31 20:48

84784963 

2022 10/31 20:54
現(xiàn)在就這是不確定到時候是對方把錢轉(zhuǎn)回我們公賬我們重新付款,還是對方作廢發(fā)票重新開票

84784963 

2022 10/31 20:55
是退回去,但是目前沒辦法處理這一筆錢,因為對方目前疫情,全部風控在家,沒辦法去處理 但對于我們來說我們把這一筆款已經(jīng)付出去了 那應該怎么做賬務處理?

郭老師 

2022 10/31 20:55
先做其他應付款里面的

84784963 

2022 10/31 21:32
借:其他應付款—收到款的名字,貸:銀行存款?

郭老師 

2022 10/31 21:33
支付出去的借其他應收款
貸銀行存款
做這個

84784963 

2022 10/31 21:37
其他應收?不太理解 老師

郭老師 

2022 10/31 21:39
你好
需要對方還回來
欠你們單位的
資產(chǎn)類科目

84784963 

2022 10/31 21:45
那如果是對方到時候作廢發(fā)票重新開票那

郭老師 

2022 10/31 21:47
那你支付的是正確的嗎
如果是的話借預付賬款貸銀行存款
