當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我沒通過應(yīng)付職工薪酬核算,直接用其它應(yīng)付款這樣能行嗎



同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022 11/02 16:35

樸老師 

2022 11/02 16:36
但是如果是工資就要用應(yīng)付職工薪酬

84784981 

2022 11/02 16:41
那應(yīng)該怎么做呢

樸老師 

2022 11/02 16:50
同學(xué)你好
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金

84784981 

2022 11/02 17:12
老師這是正常情況下,我就是想知道我多扣公積金時(shí)候我怎么做分錄

樸老師 

2022 11/02 17:15
同學(xué)你好
多扣的還是掛往來科目
下個(gè)月少扣
