問題已解決
就是上個月的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項票,如果當(dāng)時做賬時當(dāng)普票做了分錄這個月我應(yīng)該怎么把稅提出來啊



你好;? ?你現(xiàn)在做 ;借進(jìn)項稅貸成本或者費用 (之前借方的含稅科目? ?去沖? ?)
2022 11/03 17:30

84785022 

2022 11/03 17:35
沒有上傳,就是上傳不了我才選擇另外的

meizi老師 

2022 11/03 17:49
?你好;? 你是調(diào)整分錄 ; 你直接 做 :??借進(jìn)項稅貸成本或者費用 (之前借方的含稅科目? ?去沖? ?)? 做科目即可;? ?
