問題已解決
取得一張增值稅專票,如果認(rèn)證了就在借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額);如果當(dāng)期銷項比較小,不想抵扣,是不是就不認(rèn)證了?那是不是就在借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進行稅額)



是的
這個待認(rèn)證是二級科目。
2022 11/10 16:27

正常人 

2022 11/10 17:23
認(rèn)證抵扣的時候是不好意思做。 借:應(yīng)交稅費—-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額

郭老師 

2022 11/10 17:25
對的,是的,是這么做的。
