當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個(gè)月的固定資產(chǎn)賬做錯(cuò)了,這個(gè)月怎么調(diào)賬呀?!有把固定資產(chǎn)做到費(fèi)用里的,也有把費(fèi)用做到固定資產(chǎn)里的。



你好
有把固定資產(chǎn)做到費(fèi)用里的,調(diào)整分錄是
借:固定資產(chǎn),貸:某某費(fèi)用
也有把費(fèi)用做到固定資產(chǎn)里的,調(diào)整分錄是
借:某某費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn)
2022 11/17 08:37

靈兒* 

2022 11/17 08:42
那當(dāng)期的費(fèi)用不就不準(zhǔn)了嗎,管理費(fèi)用都成負(fù)數(shù)了,不能很好的反應(yīng)當(dāng)月花銷額了呀。不用做到以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 

2022 11/17 08:43
你好,調(diào)整的話,當(dāng)然會(huì)影響當(dāng)期費(fèi)用的。
根據(jù)你的描述,沒有提到跨年,所以不需要? 通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

靈兒* 

2022 11/17 08:47
嗯嗯,謝謝老師解答。是不是還要調(diào)整累計(jì)折舊?把固定資產(chǎn)多的少的匯總起來加減累計(jì)折舊?

鄒老師 

2022 11/17 08:48
你好,需要調(diào)整計(jì)提的折舊

靈兒* 

2022 11/17 08:50
嗯嗯,謝謝老師解答

鄒老師 

2022 11/17 08:51
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
