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老師,您好 注銷,我要不要報一些無票收入 因為沒報過收入 但應付款又有很多數(shù) 都不知道怎么調(diào)

84785021| 提問時間:2022 11/25 14:01
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,這些科目反方向對沖就行,然后對沖,如果說有的科目還剩下的一部分余額的話,再去和利潤分配,未分配利潤去對沖就可以了。舉個例子,借預收賬款貸其他應收款。
2022 11/25 14:04
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