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問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年7月銷售其生產(chǎn)的貨物一批,取得含稅收入226萬(wàn)元;銷售自己使用過(guò)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入10.3萬(wàn)元,已知該設(shè)備當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣且未抵扣,甲企業(yè)未放棄減稅。要求:計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/01 15:14
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額=226/1.13+10.3/10.3*0.02=200.02
2022 12/01 15:15
84784987
2022 12/01 15:36
甲居民企業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2021年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入400萬(wàn)元;(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本300萬(wàn)元; (3)投資收益80萬(wàn)元,其中含國(guó)債利息收入10萬(wàn)元 (4)準(zhǔn)予扣除的稅金及附加60萬(wàn)元; (5)管理費(fèi)用300萬(wàn)元,其中包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元; (6)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元; (7)銷售費(fèi)用190萬(wàn)元; (8)營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中包括稅收滯納金2萬(wàn)元,通過(guò)市政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款8萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料分別回答下列問(wèn)題。 (1)該企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額; (2)該企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額
84784987
2022 12/01 15:37
(3)該企業(yè)對(duì)國(guó)債利息收入的納稅調(diào)整額 (4)該企業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額, (5)該企業(yè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納企業(yè)所得悅額。
微微老師
2022 12/01 15:37
您好,麻煩您重新發(fā)起提問(wèn),老師再問(wèn)您解答,可以嗎?謝謝您的配合
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