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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板剛給我個(gè)數(shù):固定資產(chǎn),應(yīng)收、應(yīng)付款,庫存,讓我出報(bào)表[捂臉] 我正啄磨該如何是啊 老師幫我解決下,謝謝



你好,根據(jù)他這些數(shù)據(jù)填到資產(chǎn)負(fù)債表上,然后差額計(jì)入利潤分配未分配利潤就行了,讓報(bào)表的左右是相等的就可以了。
2022 12/02 15:10

84784970 

2022 12/02 15:12
我連表都沒有 老師,怎么辦

84784970 

2022 12/02 15:13
這些也沒有做賬系統(tǒng),只有進(jìn)項(xiàng)存系統(tǒng) 咋辦?

李霞老師 

2022 12/02 15:14
您好,向您這種情況的話,我理解的是根本就不用再做賬了,因?yàn)樗苯痈嬖V了我們數(shù)據(jù),老板是讓你接著這些數(shù)做呢,還是直接根據(jù)這些數(shù)據(jù)來出具一個(gè)報(bào)表呢?如果根據(jù)這些數(shù)據(jù)出具報(bào)表的話,咱不用做賬系統(tǒng)的,如果接著這些做的話,你需要去買一個(gè)做賬系統(tǒng),在期初數(shù)據(jù)里面錄入這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù),然后差額計(jì)入利潤分配未分配利潤。

84784970 

2022 12/02 15:19
是啊!他現(xiàn)在就是讓我出個(gè)表格形式給他開會(huì)用,至于對(duì)不對(duì)讓我先按照這個(gè)來做 裝做賬系統(tǒng)后期問題[流淚]

84784970 

2022 12/02 15:20
沒思緒,老師給點(diǎn)建議怎么做成報(bào)表

李霞老師 

2022 12/02 15:25
你好,就下載一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,然后資產(chǎn)負(fù)債表里都有固定的名稱,你把它給你的那些數(shù)據(jù)填到表格里就行,然后資產(chǎn)等于負(fù)債加所有的權(quán)益差額計(jì)入利潤分配,未分配利潤不用做賬的。
