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2018年11月由于會計填錯報表多交增值稅0.03,2022年稅務(wù)退回多交的0.03分增值稅,分錄咋做老師



同學(xué),你好,計到營業(yè)外收入就可以了
2022 12/03 17:37
m0392_44968 

2022 12/03 17:39
老師能謝一下具體分錄嗎,我參考一下

劉艷紅老師 

2022 12/03 17:39
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入

2018年11月由于會計填錯報表多交增值稅0.03,2022年稅務(wù)退回多交的0.03分增值稅,分錄咋做老師
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