問(wèn)題已解決
老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄能幫忙寫(xiě)下嗎?我弄半天一直試算不平衡



同學(xué)你好
借:管理費(fèi)用等30000
貸:應(yīng)付職工薪酬30000
2022 12/12 21:52

立峰老師 

2022 12/12 21:54
發(fā)工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬30000
貸:其他應(yīng)付款—代扣社保4840
銀行存款25160

84785015 

2022 12/12 21:57
老師,我是這樣做的,但是為啥試算不平衡

立峰老師 

2022 12/12 21:59
如果這樣做,是平衡的。哪點(diǎn)不平衡,你給我說(shuō)一下

84785015 

2022 12/12 22:08
這是我做的,資產(chǎn)這里沒(méi)數(shù)據(jù)

立峰老師 

2022 12/12 22:15
11968是什么,沒(méi)有見(jiàn)前面有計(jì)提。
另外,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒(méi)?

84785015 

2022 12/12 22:23
11968是單位部分社保,結(jié)轉(zhuǎn)了,然后結(jié)賬就提示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡

立峰老師 

2022 12/12 22:27
差多少,是第一比遇到這樣嗎?

立峰老師 

2022 12/12 22:27
每個(gè)科目都逐一核對(duì)一下,看是不是報(bào)表公式問(wèn)題
