問題已解決
老師,可以教我一下解題思路嗎?不用把答案給我



業(yè)務1銷項稅額的計算是
1200*100*13%=15600
2022 12/14 10:04

暖暖老師 

2022 12/14 10:04
業(yè)務2應交增值稅銷項稅100000/1.13*13%=11504.42
可以抵扣進項稅額180

暖暖老師 

2022 12/14 10:05
業(yè)務3銷項稅額的計算400*1200*13%=62400
可以抵扣進項稅額630

暖暖老師 

2022 12/14 10:05
業(yè)務4銷項稅額的計算是100000*13%=13000

暖暖老師 

2022 12/14 10:05
業(yè)務5可以抵扣進項稅額19500

84785026 

2022 12/14 10:26
老師 這是第一題嗎 不是會計分錄嗎

暖暖老師 

2022 12/14 10:27
我把思路給你啦呀
