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問(wèn)題已解決

3.甲公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅 稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下: (1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已 支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原 材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為 13000元。 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一 批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。 要求:請(qǐng)做出每個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/21 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。 借:在建工程,貸:庫(kù)存商品?
2022 12/21 10:31
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