當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師, 您好!請問11月來票已做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12月勾選抵扣由于對方稅號錯(cuò)誤,重新開票;12月做賬是否可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 藍(lán)字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字



沒有抵扣的吧,沒有抵扣的可以
2022 12/21 16:45
