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老師, 您好!請問11月來票已做賬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 12月勾選抵扣由于對方稅號錯誤,重新開票;12月做賬是否可以 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 藍字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 紅字



沒有抵扣的吧,沒有抵扣的可以
2022 12/21 16:45

老師, 您好!請問11月來票已做賬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 12月勾選抵扣由于對方稅號錯誤,重新開票;12月做賬是否可以 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 藍字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 紅字
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