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問題已解決

你好呀老師,怎么做呢???

84784993| 提問時間:2022 12/27 10:23
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
甲 借,固定資產(chǎn) 240 應交稅費-增值稅進項 31.2 累計攤銷50 貸,無形資產(chǎn) 200 資產(chǎn)處置損益70 應交稅費-增值稅銷項13.2 銀行存款38 2022-12-27 09:21:10 已讀 乙 借,無形資產(chǎn) 220 應交稅費-增值稅進項13.2 銀行存款38 貸,固定資產(chǎn)清理240 應交稅費-增值稅銷項31.2 借,固定資產(chǎn)清理300 累計折舊200 貸,固定資產(chǎn)500 借,資產(chǎn)處置損益60 貸,固定資產(chǎn)清理60 你好同學,稍等回復您
2022 12/27 10:28
小默老師
2022 12/27 10:32
同學,上面給其他同學發(fā)的,粘錯了,馬上回復您的問題
小默老師
2022 12/27 10:35
具體 答案解答如下 41ABC 42BCD 43AD 44B 45A
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