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問題已解決

老師你好,我公司因500萬元一下固定資產(chǎn)折舊一次性抵扣確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債, 確認(rèn)當(dāng)期分錄為: 借:應(yīng)交稅費 200 貸:銀行存款 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -100 遞延所得稅負(fù)債 100 今年需要將遞延所得稅負(fù)債調(diào)整到應(yīng)交稅費,但是我公司今年虧損,請問分錄應(yīng)該怎么寫?是這樣么? 借:遞延所得稅負(fù)債 100 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 借:所得稅費用-100 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 -100 還是說這一部分稅款跟當(dāng)年是否虧損沒關(guān)系,都需要繳納?麻煩老師幫忙解答,感謝!

CDM| 提問時間:2023 01/13 16:58
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,法律職業(yè)資格證
如果今年虧損,那就是沒有足夠的應(yīng)納稅所得額來抵扣,也就是這個年度申報是不作分錄調(diào)整
2023 01/13 17:24
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