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老師,我們12月份銷項大于進項,如何結(jié)轉(zhuǎn)?



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 01/14 10:34

老師,我們12月份銷項大于進項,如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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