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問題已解決

老師好,想問下往年的應(yīng)收怎么抵銷應(yīng)付,不能做壞賬準(zhǔn)備,而且往來客戶也不一樣,要怎么做?謝謝。

m3389_95718| 提問時(shí)間:2023 01/31 16:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好? ?同一個(gè)客戶的往來可以對沖,借應(yīng)付,貸應(yīng)收? ? 不是同一個(gè)客戶不能直接對沖?
2023 01/31 16:08
m3389_95718
2023 01/31 16:14
老師好,我們的財(cái)務(wù)經(jīng)理說是可以對沖,但我不知道怎么做賬,哪有什么辦法可以對沖?
玲老師
2023 01/31 16:33
不是同一個(gè)客戶不能對沖,同一個(gè)客戶對沖是 借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款
m3389_95718
2023 01/31 16:38
好的,謝謝老師
玲老師
2023 01/31 16:39
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
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