問題已解決
比如說固定資產上一年入賬,入賬后3個月發(fā)現供應商開票錯誤,后要求供應商重新開票。12月份開具發(fā)票次年1月收到,需要調整原值和折舊,怎么做賬?



你好,不需要的,原值和發(fā)票一樣的,不用調整的。
2023 02/03 15:51

84785029 

2023 02/03 15:59
入賬的時候入的是錯誤的發(fā)票金額

郭老師 

2023 02/03 16:02
你好,那就需要調整的。

84785029 

2023 02/03 16:06
對的老師,我賬目不會做

郭老師 

2023 02/03 16:07
借應付賬款,貸固定資產,
借累計折舊,貸以前年度損益調整,
借固定資產,貸銀行存款,
借以前年度損益調整貸累計折舊。

郭老師 

2023 02/03 16:07
如果之前多折舊了,納稅調增,如果是少了調減。
