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問題已解決

比如說固定資產上一年入賬,入賬后3個月發(fā)現供應商開票錯誤,后要求供應商重新開票。12月份開具發(fā)票次年1月收到,需要調整原值和折舊,怎么做賬?

84785029| 提問時間:2023 02/03 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要的,原值和發(fā)票一樣的,不用調整的。
2023 02/03 15:51
84785029
2023 02/03 15:59
入賬的時候入的是錯誤的發(fā)票金額
郭老師
2023 02/03 16:02
你好,那就需要調整的。
84785029
2023 02/03 16:06
對的老師,我賬目不會做
郭老師
2023 02/03 16:07
借應付賬款,貸固定資產, 借累計折舊,貸以前年度損益調整, 借固定資產,貸銀行存款, 借以前年度損益調整貸累計折舊。
郭老師
2023 02/03 16:07
如果之前多折舊了,納稅調增,如果是少了調減。
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