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問題已解決

老師去年的時候我做錯了一筆賬。應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。被我整成了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 怎么辦?

84784984| 提問時間:2023 02/06 09:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,補充分錄,
2023 02/06 09:09
84784984
2023 02/06 10:10
這筆成本費用是專票,去年十二月已經(jīng)抵扣了,還需要調(diào)整其他科目嗎?
小林老師
2023 02/06 11:01
您好,麻煩您不要催
小林老師
2023 02/06 11:01
您好,那您借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
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