問題已解決
老師,20年底對方給開的材料票,票一直在業(yè)務手里,付款時做的預付,已經(jīng)認證了,那現(xiàn)在應該怎么做呢?



你好
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2023 02/06 15:26

鄒老師 

2023 02/06 15:26
你好
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款(更正)

我要好好的 

2023 02/06 17:40
老師這個是30萬,那后期也是可以這樣做賬嗎?這個票跨了挺長時間

鄒老師 

2023 02/06 17:40
你好,是的,是可以的?

我要好好的 

2023 02/06 20:56
老師買的是庫存商品,也是這樣的做是吧

鄒老師 

2023 02/06 20:57
你好,買的是庫存商品
借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款

我要好好的 

2023 02/06 20:57
那不會存在跨年什么的這些問題嗎?

鄒老師 

2023 02/06 20:58
你好,跨年也是補做入賬處理啊?

我要好好的 

2023 02/06 20:59
噢好的謝謝老師!心里一直擔心,怕有問題,這么久了還沒入賬,聽老師解答就踏實了!

鄒老師 

2023 02/06 21:00
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

我要好好的 

2023 02/06 21:00
老師解答的非常好,非常耐心,感謝!

鄒老師 

2023 02/06 21:01
祝你學習愉快,工作順利!?
