問題已解決
老師,我們?nèi)ツ曜鲥e了一筆收入,今年一月發(fā)現(xiàn),怎么賬務(wù)處理及報表處理



是多做了還是少做了?
2023 02/10 16:29

DL751881626 

2023 02/10 16:30
少做,多做了銷項稅

文文老師 

2023 02/10 16:40
再做分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸:未分配利潤
匯算時按調(diào)整的數(shù)據(jù)填報

DL751881626 

2023 02/10 16:48
需要更改以前填的報表嗎

文文老師 

2023 02/10 17:01
不需要更改以前填的報表

DL751881626 

2023 02/10 17:06
增值稅也不需要嗎?我們這個是這樣,當(dāng)時出口,做成了視同內(nèi)銷,今年改為出口,就相差13%增值稅,這樣怎么更改增值稅,還有收入是屬于去年還是今年?因為今年做出口退稅的話,收入必須填在今年的增值稅報表里面,現(xiàn)在不知道怎么處理

文文老師 

2023 02/10 17:18
增值稅需要修改了,財務(wù)報表可不修改了,匯算時按正確的填報

文文老師 

2023 02/10 17:19
出口這塊的增值稅申報,老師沒有實操過,無法提供進一步意見。抱歉。
