問題已解決
老師,上年有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,1月做一筆借:應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。對嗎 需要涉及到以前年度損益調(diào)整嗎?跨年



同學(xué)你好
這個科目有貸方余額不正常啊,你要把原因找出來再調(diào)整。
2023 02/12 12:49

朵云 

2023 02/12 13:05
老師,之前基本上分錄都是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 負(fù)數(shù) 不太明白這樣做是什么意思

立峰老師 

2023 02/12 13:53
這是有應(yīng)納稅額時這樣做。
但是,形成貸方余額就正常了
