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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是不是可以,補(bǔ)貼,扣水電,扣其他,求出來的應(yīng)發(fā)工資89.1萬,直接做賬,借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)89.1萬,貸應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)89.1萬。借應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)89.1萬,貸其他應(yīng)收款-預(yù)支工資3,銀行存款86萬,應(yīng)交稅費(fèi)-代收代繳個稅XXX。將來交個稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-代收代繳個稅,貸銀行存款。然后用應(yīng)發(fā)工資金額89.1去計(jì)提個稅



你好,補(bǔ)貼水電費(fèi)這個算在應(yīng)發(fā)工資里面的,這個扣除的其他是什么?如果是請假遲到扣款的不算進(jìn)去。
2023 02/27 09:04

84785029 

2023 02/27 09:52
不是,是他們丟工具的扣款

84785029 

2023 02/27 09:53
不知道工資表設(shè)計(jì)的排版對不對忽然間不會做賬了

郭老師 

2023 02/27 09:55
你好,那這個應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)該是扣除扣款還有水電費(fèi)之前。

84785029 

2023 02/27 10:01
應(yīng)發(fā)工資是工時工資%2b補(bǔ)貼, 然后用這個金額去交個稅,扣水電費(fèi)、其他、預(yù)支、個稅,是后面的,

郭老師 

2023 02/27 10:03
你好,你扣除的這個水電費(fèi)也算到應(yīng)發(fā)工資里面去交個稅的。

84785029 

2023 02/27 10:06
計(jì)提是按著應(yīng)發(fā)工資做金額,那發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款實(shí)發(fā)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,其他應(yīng)收款-預(yù)支工資,(水電費(fèi)和扣其他不知道沖什么科目)。。。

郭老師 

2023 02/27 10:07
貸其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)扣款,
然后你這個水電費(fèi)需要支付出去,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
然后這個是什么原因扣款,比如他損壞的是產(chǎn)品,那你購買的產(chǎn)品怎么做的,再沖你這個產(chǎn)品的成本不就可以了。

84785029 

2023 02/27 10:08
不太懂回頭,沖應(yīng)付職工薪酬的時候,水電費(fèi)和其他我用什么科目

郭老師 

2023 02/27 10:09
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)及其他扣款,這個理解嗎?就是發(fā)工資的時候少給他發(fā)放。

84785029 

2023 02/27 10:16
我購買的產(chǎn)品直接是做進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本-低值易耗品,我就發(fā)工資時,貸方?jīng)_減主營業(yè)務(wù)成本-低值易耗品。。。

郭老師 

2023 02/27 10:17
對的,是的,是這么做的。

84785029 

2023 02/27 10:24
給員工提供的盒飯,做進(jìn),主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),沒問題吧

郭老師 

2023 02/27 10:25
可以的,可以這么做的。

84785029 

2023 02/27 10:30
那么以后收到房租水費(fèi)費(fèi)發(fā)票,我咋寫?以前是主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)(房租加水電費(fèi))貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。要改成:主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)(房租費(fèi)),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)(房租費(fèi)),其他應(yīng)付款-水電費(fèi),付款時,借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)(房租費(fèi)),其他應(yīng)付款-水電費(fèi),貸銀行存款?總覺得這不對,借貸不等

郭老師 

2023 02/27 10:37
你好,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)成本福利費(fèi),
借其他應(yīng)付款,個人承擔(dān)的水電費(fèi)、房屋租金,
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。

84785029 

2023 02/27 10:55
老師可能是我愚笨,我就是在水電費(fèi)轉(zhuǎn)不過來了,收了3800的水電費(fèi)發(fā)票,200公司承擔(dān),3600扣個人。。。。收到發(fā)票且不付款,只是掛賬,你看我做的對不對,借主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)200,應(yīng)付賬款3600,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)200,其他應(yīng)收款-水電費(fèi)3600。不對不對,我腦子亂了,付款3800時,不知道怎么做了,

郭老師 

2023 02/27 10:57
你好,就是水電費(fèi)個人負(fù)擔(dān)的,不要做福利費(fèi),這個理解嗎?你之前做了福利費(fèi),現(xiàn)在紅沖。

郭老師 

2023 02/27 10:57
你們單位沒有給人家負(fù)擔(dān),你應(yīng)該是做往來科目,這個理能理解。

84785029 

2023 02/27 11:00
下個月,我就直接做個對的,不做福利費(fèi)里面去了

郭老師 

2023 02/27 11:04
你已經(jīng)做了福利費(fèi)里面,我給你做了紅蟲,你看一下你能看懂嗎?
