問題已解決
郭老師,這個賬這么做是不是多陪了一個53097.35 還是去年那個問題。匯算清繳不得把這部分捐贈的調(diào)回來嗎?



你好,不需要的啊,這個這兩個都可以抵扣,一個是贈送,然后一個另一個是你資產(chǎn)處置的損失。
2023 03/03 15:16

郭老師 

2023 03/03 15:16
這個固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎?只要有發(fā)票就可以抵扣。

84784982 

2023 03/03 15:20
捐贈沒有通過紅十字會不是要調(diào)回來嗎?

郭老師 

2023 03/03 15:21
你好,這個是你們贈送給客戶的吧,這個不用紅十字會。

84784982 

2023 03/03 15:25
費用出了,營業(yè)外支出也出了,沒有重復嗎?

郭老師 

2023 03/03 15:27
沒有重復,它兩個是不一樣的業(yè)務,第一個是你視同銷售的,第二個是結轉固定資產(chǎn)處置損失的。

84784982 

2023 03/03 15:30
我總感覺這個賬是重復的呢。

郭老師 

2023 03/03 15:35
會的,第一個你也是繳納了增值稅,第二個這個是資產(chǎn)處置損益,借銀行
貸股東資產(chǎn)清理
應交稅費,
借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理啊,這個理解吧。

84784982 

2023 03/03 15:36
費用那塊我們做了收入了,可以這么理解嗎?所以這個費用和其他業(yè)務收入是抵銷的,就是在營業(yè)外的基礎上多家了一個銷項稅。

郭老師 

2023 03/03 15:37
對的,是的,可以這么理解的。
