問題已解決
老師,去年沒有收到發(fā)票暫估入庫,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么處理呢



同學您好, 估用紅字借:成本科目紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:成本科目,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2023 03/08 11:37

84784965 

2023 03/08 11:40
跨年了喲 老師

易 老師 

2023 03/08 11:41
成本科目通過以前年度損益調(diào)整替換
