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問題已解決

我接手一個公司,賬很亂,比如說他的其他應(yīng)付(涉及到工資)跟其他應(yīng)收款(涉及到工資)的帳都不平我改怎么處理啊

84785018| 提問時間:2023 03/09 15:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,其他應(yīng)付(涉及到工資)跟其他應(yīng)收款(涉及到工資)的帳都不平,這個是有什么錯誤嗎 因為其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款都是可能有余額的啊?
2023 03/09 15:40
84785018
2023 03/09 15:45
應(yīng)該是前面會計思路沒有理清,有些是預(yù)支工資,有些是下期才發(fā)放的工資,預(yù)支他就計入其他應(yīng)收,下期發(fā)放他就計入其他應(yīng)付,他每個月都有
鄒老師
2023 03/09 15:45
你好,預(yù)支他就計入其他應(yīng)收,下期發(fā)放他就計入其他應(yīng)付,這樣處理沒有什么錯誤啊?
84785018
2023 03/09 15:46
按照道理,這個是沒有余額的呀,但是現(xiàn)在有余額
鄒老師
2023 03/09 15:47
你好,是需要把二者的余額抵消了??
84785018
2023 03/09 15:47
我該怎么調(diào)整,把前面的帳理清
鄒老師
2023 03/09 15:48
你好,如果是把二者的余額抵消,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款?
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