問題已解決
我接手一個公司,賬很亂,比如說他的其他應(yīng)付(涉及到工資)跟其他應(yīng)收款(涉及到工資)的帳都不平我改怎么處理啊



你好,其他應(yīng)付(涉及到工資)跟其他應(yīng)收款(涉及到工資)的帳都不平,這個是有什么錯誤嗎
因為其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款都是可能有余額的啊?
2023 03/09 15:40

84785018 

2023 03/09 15:45
應(yīng)該是前面會計思路沒有理清,有些是預(yù)支工資,有些是下期才發(fā)放的工資,預(yù)支他就計入其他應(yīng)收,下期發(fā)放他就計入其他應(yīng)付,他每個月都有

鄒老師 

2023 03/09 15:45
你好,預(yù)支他就計入其他應(yīng)收,下期發(fā)放他就計入其他應(yīng)付,這樣處理沒有什么錯誤啊?

84785018 

2023 03/09 15:46
按照道理,這個是沒有余額的呀,但是現(xiàn)在有余額

鄒老師 

2023 03/09 15:47
你好,是需要把二者的余額抵消了??

84785018 

2023 03/09 15:47
我該怎么調(diào)整,把前面的帳理清

鄒老師 

2023 03/09 15:48
你好,如果是把二者的余額抵消,調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款?
