問題已解決
建賬期初實收資本屬于認(rèn)激錯誤錄入實繳該如何補救?



你好
你這個要沖回去
借:實收資本
貸:其他應(yīng)收款等科目
2023 03/10 07:50
136****1210 

2023 03/10 07:58
到年尾的時候資產(chǎn)負(fù)債表改變了實收資本,稅務(wù)會不會追究說挪用了實收資本分紅?到時候會不會要交稅?會計分錄怎么做?
136****1210 

2023 03/10 07:58
到年尾的時候資產(chǎn)負(fù)債表改變了實收資本,稅務(wù)會不會追究說挪用了實收資本分紅?到時候會不會要交稅?會計分錄怎么做?

王超老師 

2023 03/10 08:00
這個是不會的呢呢
136****1210 

2023 03/10 08:08
不是貸其他應(yīng)付款嗎?
136****1210 

2023 03/10 08:08
不是貸其他應(yīng)付款嗎?
136****1210 

2023 03/10 08:08
當(dāng)初是,借實收資本貸其他應(yīng)付款

王超老師 

2023 03/10 08:08
那是差錯更正才用這個科目的?
136****1210 

2023 03/10 08:10
錯了,借庫存現(xiàn),貸實收資本

王超老師 

2023 03/10 08:10
那你用現(xiàn)金來代替其他應(yīng)付款的
136****1210 

2023 03/10 08:12
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正?
136****1210 

2023 03/10 08:12
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正?

王超老師 

2023 03/10 08:12
借:實收資本
貸:現(xiàn)金
136****1210 

2023 03/10 08:15
謝謝老師!

王超老師 

2023 03/10 08:18
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
